#помогитесоветом

Добрый день. Для подтверждения НДС 0%, клиент, он же получатель прислал заявление об уплате косвенных налогов, где сумма отличается от той, которая у нас в инвойсе. Клиент из этой суммы заминусил расходы на транспортировку. Как теперь отчитаться перед налоговой? Если суммы в инвойсе на продажу и в заявлении клиента разные?

#1259786644 посмотреть ответы задать свой вопрос